Január 2016
|
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
|
0179325188 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
55,00 € |
4.1.2016 |
Mobilná tel.služba dec. 2015 |
|
8220366774 |
Slovakia Energy |
15,00 € |
4.1.2016 |
Elektr. Energia-zostatok k úhrade |
|
5781028904 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
21,52 € |
8.1.2016 |
Služby pevnej linky 2016 jan. |
|
160037 |
ITAK s.r.o. Komárno |
24,00 € |
12.1.2016 |
Vykon.činn.os.org.zl. 2016 jan. |
|
2611001839 |
Slovakia Energy Bratislava |
-95,69 € |
11.1.2016 |
Vyúčt.elektr.energie – dec.2015 |
|
2611002253 |
Slovakia Energy Bratislava |
-356,10 € |
12.1.2016 |
Vyúčt.elektr.energie – prepl.dec.2015 |
|
7600125612 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
9,01 € |
14.1.2016 |
Mobilný Internet |
|
2321421630 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
55,00 € |
18.1.2016 |
Mobilná tel.služba 2016 jan. |
|
0116013263 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
512,34 |
25.1.2016 |
Stravné lístky – 2016 jan. |
|
8220377186 |
Slovakia Energy Bratislava |
150,00 € |
28.1.2016 |
Zálohová fakt.elektr.energie |
|
Február 2016 |
||||
|
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
|
0781943383 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
20,46 € |
9.2.2016 |
Služby pevnej linky febr. |
|
160192 |
ITAK s.r.o. Komárno |
24,00 € |
9.2.2016 |
Vykon.činn.os.org.zl. 2016 febr. |
|
2611013909 |
Slovakia Energy Bratislava |
28,93 € |
9.2.2016 |
Vyúčt.spotr.elektr.energie |
|
7601100199 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
9,01 € |
14.2.2016 |
Mobilný Internet |
|
14116001 |
Mesto Kolárovo |
49,24 € |
11.2.2016 |
Nájomné ŠJ 1/16 |
|
0179325188 v.s. |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
55,00 € |
17.2.2016 |
Mobilná tel.služba febr. |
|
4013 |
ZŠ s VJM Zemianská Olča |
418,99 € |
18.2.2016 |
Refundácia prev.nákl.elok.triedy -febr. |
|
č.1 |
CVČ Kolárovo |
620,55€ |
18.2.2016 |
Nájomné CVČ 1/16 |
|
č.2 |
CVČ Kolárovo |
620,55€ |
18.2.2016 |
Nájomné CVČ 2/16 |
|
16112008 |
Gúta Service |
4,00 € |
22.2.2016 |
Využitie športovej haly - jan. |
|
8601018102 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
836,34 € |
25.2.2016 |
Stravné lístky -febr. |
Marec 2016
|
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
|
č.3 |
CVČ Kolárovo |
620,55€ |
4.3.2016 |
Nájomné CVČ 3/16 |
|
160285 |
ITAK s.r.o. Komárno |
24,00 € |
9.3.2016 |
Vykon.činn.os.org.zl. 3/16 |
|
7200387249 |
Slovakia Energy Bratislava |
- 235,44 € |
9.3.2016 |
Vyúčt.spotr.elektr.energie 2/16 |
|
8782863835 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
18,20 € |
9.3.2016 |
Služby pevnej linky febr. |
|
5590021381 |
IVES Košice |
155,35 € |
9.3.2016 |
Služby STP APV |
|
21603362 |
Raabe Bratislava |
51,85€ |
9.3.2016 |
Zákony šk.praxy – prír. |
|
1612010 |
Gúta Service |
6,00 € |
11.3.2016 |
Využitie športovej haly – febr. |
|
2329998064 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
61,00 € |
17.3.2016 |
Mobilná tel.služba -marec |
|
7602060136 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
9,01 € |
18.3.2016 |
Telekomun. služby mob. siete marec. |
|
4004 |
ZŠ s VJM Zemianska Olča |
142,16 € |
18.3.2016 |
Refund. prev.nákladov elok.tr.vZO |
|
3 |
Spojená škola Komárno Hradná 7. |
632,73 € |
21.3.2013 |
Refundácia mzdy,odv.prev.náklady |
|
8220401803 |
Slovakia Energy Bratislava |
139,00 € |
23.3.2016 |
Vyúčt.spotr.elektr.energie-marec |
|
8601027554 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
584,34 € |
29.3.2015 |
Stravné lístky – marec |
|
201639 |
ALFA MARKET Kolárovo |
270,00 € |
30.3.2016 |
Nákupné pokážky k DU zo SF |
Apríl 2016
|
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
|
1416600048 |
Mesto Kolárovo |
49,24 € |
7.4.2016 |
Nájomné ŠJ 4/16 |
|
160383 |
ITAK s.r.o. Komárno |
24,00 € |
8.4.2016 |
Vykon.činn.os.org.zl. 4/16 |
|
6783793243 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
24,32 € |
11.4.2016 |
Služby pevnej linky 3/16 |
|
2611045988 |
Slovakia Energy Bratislava |
95,15 € |
12.4.2016 |
Vyúčt.spotr.elektr.energie 3/16 |
|
1410600002 |
Mesto Kolárovo |
49,24 € |
13.4.2016 |
Nájomné ŠJ 2/16 |
|
1413600038 |
Mesto Kolárovo |
49,24 € |
13.4.2016 |
Nájomné ŠJ 3/16 |
|
2016/13 |
Jumbo s.r.o. Veľké Kosihy |
80,00 € |
13.4.2016 |
Preprava žiakov do Levíc |
|
1611220 |
Gúta Service |
2,00 € |
14.4.2016 |
Využitie športovej haly 3/16 |
|
7602996050 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
9,01 € |
15.4.2016 |
Telekomun. služby mob. siete |
|
0179325188 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
55,00 € |
14.4.2016 |
Mobilné tel.služby 4/16 |
|
4006 |
ZŠ s VJM Zemianska Olča |
116,39 € |
14.4.2016 |
Refund. prev.nákladov elok.tr.vZO |
|
č.4 |
CVČ Kolárovo |
620,55€ |
22.4.2016 |
Nájomné CVČ 4/16 |
|
8220412622 |
Slovakia Energy Bratislava |
100,00 € |
25.4.2016 |
Vyúčt.spotr.elektr.energ. 4/16 pohľad. |
|
21606626 |
RAABLE s.r.o. Bratislava |
46,35 € |
25.4.2016 |
Zákony v šk.praxi –apríl 2016 |
|
8601037179 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
631,14 € |
26.4.2015 |
Stravné lístky - apríl |
Máj 2016
|
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
|
č.7 |
CVČ Kolárovo |
620,55 € |
4.5.2016 |
Nájomné CVČ 5/16 |
|
9784721510 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
18,70 € |
9.5.2016 |
Služby pevnej linky máj |
|
2611057820 |
Slovakia Energy Bratislava |
- 56,30 € |
9.5.2016 |
Zál. fakt.elektr.energie –preplatok apríl |
|
160487 |
ITAK s.r.o. Komárno |
24,00 € |
10.5.2016 |
Vykon.činn.os.org.zl. 5/16 |
|
1410600073 |
Mesto Kolárovo |
49,24 € |
11.5.2016 |
Nájomné ŠJ 5/16 |
|
2611045983 |
Slovakia Energy Bratislava |
94,00 € |
12.4.2016 |
Vyúčt.spotr.elektr.energ. 5/16 . |
|
0179325188 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
55,00 € |
17.5.201 6 |
Mobilné tel.služby 5/16 |
|
7603966236 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
9,01 € |
17.5.2016 |
Telekomun. služby mob. siete |
|
4008 |
ZŠ s VJM Zemianska Olča |
77,66 € |
24.5.2016 |
Refund. prev.nákl. elokov.tr. |
|
1680069 |
In Sportline s.r.o. Trenčín |
114,80 € |
19.5.2016 |
Uč.pomôcky pre kr.činn.-šport.krúžok |
|
8220424589 |
Slovakia Energy Bratislava |
127,00 € |
23.5.2016 |
Vyúčt.spotr.elektr.energie |
|
1162203465 |
Ševt a.s. Banská Bystrica |
12,20 € |
24.5.2016 |
Vysvedčenia pre ŠZŠ s VJM |
|
6/2016 |
Karolína Taricsová- Komárno |
232,00 € |
23.5.2016 |
Uč.pom.pre kr.činn.- šik.ruky ZO |
|
8601045799 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
659,94 € |
27.5.2016 |
Stravné lístky 5/16 |
Jún 2016
|
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
|
201671 |
Alfa market Kolárovo |
81,20 € |
3.6.2016 |
Uč.pomôcky pre šport. krúžok |
|
16112036 |
Gúta Service |
4,00 € |
3.6.2016 |
Využitie športovej haly 05/16 |
|
1415600081 |
Mesto Kolárovo |
16,41 € |
6.6.2016 |
Nájomné v ŠJ 06/16 |
|
160580 |
ITAK s.r.o. Komárno |
24,00 € |
7.6.2016 |
Vykon.činn.os.org.zl. 6/16 |
|
4785646606 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
19,61 € |
9.6.2016 |
Služby pevnej linky jún |
|
2611065972 |
Slovakia Energy Bratislava |
- 50,04 € |
9.6.2016 |
Vyúčt.spotr.elektr.energ. 5/16 |
|
2916 |
Palaestra s.r.o. Bratislava |
15,48 € |
9.6.2016 |
Súbor písaniek pre 1. roč. ZŠ s VJM |
|
4010 |
ZŠ s VJM Zemianska Olča |
51,23 € |
16.6.2016 |
Refund. prev.nákladov elok.tr.vZO |
|
7604933500 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
9,01 € |
20.6.2016 |
Služby pevnej linky jún |
|
0179325188 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
55,00 € |
20.6.2016 |
Mobilná tel.služba- jún |
|
Zál.f.1162205296 |
Ševt a.s. Banská Bystrica |
276,30 € |
21.6.2016 |
Tlačivá pre školu |
|
7/2016 |
Katarína Taricsová - Arka a.s. Komárno |
161,50 € |
22.6.2016 |
Učebné pomôcky pre žiakov ŠZP |
|
00040 |
Fega Kolárovo |
60,35 € |
23.6.2016 |
Čistiace potreby |
|
2016/29 |
Jumbo a.d. - Nagy Z. |
400,00 € |
23.6.2016 |
Preprava žiakov do Levíc- ŠZP |
|
21611992 |
RAABE s.r.o. Bratislava |
69,35 € |
16.6.2016 |
Triedny učiteľ - ZD |
|
8220436228 |
Slovakia Energy Bratislava |
52,00 € |
24.6.2016 |
Vyúčt.spotr.elektr.energ. 6/16 |
|
0116072168 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
703,14 € |
27.6.2016 |
Stravné lístky - jún |
|
č.9 |
CVČ Kolárovo |
620,55 € |
29.6.2016 |
Nájomné CVČ 06/16 |
|
č.10 |
CVČ Kolárovo |
620,55 € |
29.6.2016 |
Nájomné CVČ 07/16 |
|
06/2016 |
Harcsa Gabriel maliar Kolárovo |
|
29.6.2016 |
Maľovanie tr. z hyg.dôvodov |
|
216015 |
Viktória – Kerďo H. |
82,33 € |
29.6.2016 |
Kancelárske potreby |
Júl 2016
|
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
|
160679 |
ITAK s.r.o. Komárno |
24,00 € |
7.7.2016 |
Vykon.činn.os.org.zl. 7/16 |
|
2611078339 |
Slovakia Energy Bratislava |
-8,44 € |
18.7.2016 |
Vyúčt.spotr.elektr.energie |
|
0179325188 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
55,00 € |
18.7.2016 |
Mobilná tel.služba- júl |
|
7605887098 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
18,64 € |
18.7.1016 |
Telekom.služby mobil. Intern. siete júl |
|
8220448962 |
Slovakia Energy Bratislava |
46,00€ |
26.7.2016 |
Spotrebaelektr.energie |
August 2016
|
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
|
2787508335 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
15,00 € |
8.8.2016 |
Služby pevnej linky - júl |
|
č.14 |
CVČ Kolárovo |
620,55 € |
8.8.2016 |
Nájomné CVČ 08/16 |
|
2611078339 |
Slovakia Energy Bratislava |
-2,07 € |
10.8.2016 |
Vyúčt.spotr.elektr.energie 7/16 |
|
160859 |
ITAK s.r.o. Komárno |
24,00 € |
10.8.2016 |
Vykon.činn.os.org.zl. 8/16 |
|
0173225188 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
55,00 € |
17.8.2015 |
Mobilná tel.služba 8/16 |
|
8220459721 |
Slovakia Energy Bratislava |
169,00 € |
23.8.2016 |
Vyúčt.spotr.elektr.energ. 8/16 |
|
2016046 |
Computer ABC Kolárovo |
518,35 € |
23.8.2016 |
Výpočtová technika |
September 2016
|
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
|
č.17 |
CVČ Kolárovo |
649,18€ |
5.9.2016 |
Nájomné CVČ 09/16 |
|
160964 |
ITAK s.r.o. Komárno |
24,00 € |
9.9.2016 |
Vykon.činn.os.org.zl. 9/16 |
|
4788437441 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
14,59 € |
9.9.2016 |
Služby pevnej linky – sept. |
|
2611103640 |
Slovakia Energy Bratislava |
1,85 € |
14.9.2016 |
Vyúčt.spotr.elektr.energie 8/16 nedopl. |
|
0179325188 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
57,00 € |
19.9.2015 |
Mobilná tel.služba 9/16 |
|
8220469945 |
Slovakia Energy Bratislava |
41,00 € |
26.9.2016 |
Elektrická energia 9/16 upom. |
|
01161045 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
998,34 € |
28.9.2016 |
Stravné lístky 9/16 |
|
21615263 |
Raable s.r.o. Bratislava |
42,55 € |
19.8.2016 |
Triedny učiteľ 8/16 |
Október 2016
|
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
|
č.20 |
CVČ Kolárovo |
649,18€ |
3.10.2016 |
Nájomné CVČ 10/16 |
|
161062 |
ITAK s.r.o. Komárno |
24,00 € |
7.10.2016 |
Vykon.činn.os.org.zl. 10/16 |
|
7789369625 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
14,59 € |
10.10.2016 |
Služby pevnej linky okt. |
|
2611116478 |
Slovakia Energy Bratislava |
2,70 € |
10.10.2016 |
Elektrická energia 9/16 |
|
0179325188 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
55,00 € |
18.10.2016 |
Mobilná tel.služba 10/16 |
|
658063685 |
Kooperatíva a.s. |
50,00 € |
27.102016 |
Poisť.Notbooku |
|
8601092527 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
566,34 € |
25.10.2016 |
Stravné lístky október |
|
č.25 |
CVČ Kolárovo |
649,18€ |
26.10.2016 |
Nájomné CVČ 11/16 |
|
8220482382 |
Slovakia Energy Bratislava |
49,00 € |
27.10.2016 |
Elektrická energia 10/16 |
November 2016
|
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
|
4012 |
ZŠ s VJM Zemianska Olča |
288,53 € |
3.11.2016 |
Refund. prev.nákladov elok.tr.vZO |
|
161159 |
ITAK s.r.o. Komárno |
24,00 € |
8.11.2016 |
Vykon.činn.os.org.zl. 11/16 |
|
21620416 |
Raable s.r.o. Bratislava |
45,30 € |
8.11.2016 |
Zákony v šk.praxi .sept. |
|
9790303654 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
14,59 € |
8.11.2016 |
Služby pevnej linky nov. |
|
2611161627 |
Slovakia Energy Bratislava |
460,00 € |
10.11.2016 |
Elektrická energia – okt. |
|
16112047 |
Gúta Service prísp.org. |
12,00 € |
10.11.2016 |
Užívanie šp.haly okt. |
|
21706729 |
Nomiland s.r.o. Košice |
82,90 |
11.11.2016 |
Posúvná obojstr. tabuľa |
|
0179325188 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
55,00 € |
18.11.2016 |
Mobilná tel.služba - november |
|
4014 |
ZŠ s VJM Zemianská Olča |
139,99 € |
23.11.2016 |
Refundácia nákl. za mes. nov. |
|
8601101061 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
1120,74 € |
28.11.2016 |
Stravné lístky nov.-dec. |
|
8220492343 |
Slovakia Energy Bratislava |
481,00 € |
28.11.2016 |
Elektrická energia – nov. |
|
1670003 |
Coop Jednota Komárno |
645,00 € |
29.11.2016 |
Nákup.pouk. na Vianoce |
December 2016
|
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
|
č.30 |
CVČ Kolárovo |
649,18 € |
1.12.2016 |
Nájomné CVČ 12/16 |
|
161266 |
ITAK s.r.o. Komárno |
24,00 € |
2.12.2016 |
Vykon.činn.os.org.zl. 12/16 |
|
Var.s.17390099 |
Nency s.r.o. |
93,32 € |
6.12.2016 |
Učebné pom. pre šp.krúžok - florball |
|
6791242449 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
14,59 € |
7.12.2016 |
Služby pevnej linky 12/16 |
|
2016127 |
Alfa Market Kolárovo |
30,68 € |
9.12.2016 |
Učebné pomôcky pre šp.krúžok |
|
16112058 |
Gúta Service prísp.org. |
6,00 € |
9.11.2016 |
Užívanie šp.haly nov. |
|
2611143839 |
Slovakia Energy Bratislava |
- 54,12 € |
12.12.2016 |
Elektrická energia |
|
2016/16 |
Karolína Taricsová komárno |
161,00 € |
12.12.2016 |
Uč.pom.pre kr.činn. KMP |
|
2016/51 |
Jumbo a.d. - Nagy Z. |
148,00 € |
12.12.2016 |
Preprava žiakov kr.činn.KMP |
|
2016/019 |
Attila Bodnár - Atigraf |
80,00 € |
14.12.2016 |
Mes.servis výp.techn.-nov. |
|
00111 |
Fega- Gabriela Fekete |
95,40 € |
15.12.2016 |
Hygienické a čistiace poitr.pre školu |
|
4016 |
ZŠ s VJM Zemianska Olča |
219,14 € |
16.12.2016 |
Refund. prev.nákladov elok.tr.vZO |
|
0179325188 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
55,00 € |
19.12.2016 |
Mobilná tel.služba - dec. |
|
216034 |
Helena Keďová- Viktória Kolárovo |
188,22 € |
20.12.2016 |
Kancelárske potreby |
|
2016074 |
Comp ABC Kolárovo |
898,24 € |
22.12.2016 |
Výpočtová technika ... |
|
157/16 |
Školenie uč. „ Práca elktr.schr.“ |
70,00 € |
21.12.2016 |
Kurz- práca elktr. schr.školy |
|
8220501408 |
Slovakia Energy Bratislava |
57,00 € |
28.12.2016 |
Elektr.energia – kontr. Plat. |
|
2016136 |
Alfa Market Kolárovo |
10,54 € |
28.12.2016 |
Kancelárske potreby |